Listar Maestría Facultad de Ciencias Contables por asesor "Miñano Lecaros, Juan Guillermo"
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El control interno y el impacto en la optimización de la gestión pública
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011)Acceso cerradoEstablece los lineamientos para implementar y operativizar el control interno que facilite la optimización gestión pública. La hipótesis es la siguiente: El control interno facilita la optimización de la gestión pública; ... -
Estudio de las incidencias en el Sistema Nacional de Control, la auditoría gubernamental y los informes. (Periodo 2003-2007)
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012)Acceso cerradoConsiste en la evaluación de algunos problemas que tienen especial relevancia en el Sistema Nacional de Control (SNC); así como, la Auditoría Gubernamental y los informes en el periodo objeto de estudio (años 2003 al 2007). ... -
La actividad de auditoría interna asegura la adecuada gestión del gobierno corporativo en petróleos del Perú: PetroPerú S.A., 2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)Acceso cerradoEl buen gobierno corporativo, conformado por principios que buscan que las empresas brinden un aspecto de eficiencia, eficacia y transparencia; de sus actos y compromisos, estos mismos aspectos son considerados como los ... -
Propuesta de un modelo de control presupuestal en el gasto corriente; caso unidad ejecutora 003: ejército peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, realizado de acuerdo a las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene como objetivo la propuesta de un Modelo de Control Presupuestal en el ... -
Saneamiento de bienes inmuebles de redes de salud en el sistema de control interno estatal
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012)Acceso cerradoIdentifica la problemática en la falta de optimización de la gestión administrativa de las Redes de Salud en el saneamiento de sus bienes inmuebles, y la solución propuesta va por el eficiente sistema de control interno. ...