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    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsxmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_advisorThis CommunityBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsxmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_advisor

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    AuthorAquipucho Lupo, Lucy Silvia (1)Aspajo Tafúr, Max Julián (1)Flores Tello, Carlos Antonio (1)Noles Monteblanco, Walter Adolfo (1)Noriega Mercado, Jorge (1)Segovia Morillo, Lupe Inés (1)Subject
    Auditoría (6)
    Auditoría interna (2)Administración Pública (1)Administración pública - Evaluación - Perú (1)Auditoría - Perú (1)Auditoría interna - Perú (1)Contratos públicos (1)Control (1)Control de calidad - Auditoría (1)Educación - Perú - Financiación (1)... View MoreDate Issued2010 - 2016 (5)2003 - 2009 (1)


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    La incidencia del control de calidad en las fases de auditoría financiera, practicada por las sociedades de auditoría en Lima Metropolitana, período 2013 - 2014 y su influencia en la elaboración de los informes de auditoría financiera 

    Aspajo Tafúr, Max Julián (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)
    Analiza las causas y efectos de las variables para determinar la incidencia de control de calidad en las fases de auditoría financiera, practicada por las sociedades de auditoría en Lima Metropolitana, periodos 2013 -2014 ...
    Acceso restringido
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    Planeamiento y estrategias en la auditoría en las instituciones públicas del sector energía y minas, 2007 – 2013 

    Flores Tello, Carlos Antonio (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
    El objetivo de la presente investigación es el planeamiento y estrategias en la auditoría, que permitirá la eficacia en la evaluación de gestión de las instituciones públicas del sector energía y minas 2007-2013, con la ...
    Acceso abierto
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    La filosofía de la materialidad y la importancia relativa, factores determinantes en la medición del riesgo de auditoría 

    Noles Monteblanco, Walter Adolfo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013)
    Pretende valorar los aspectos filosóficos de la materialidad y la importancia relativa; que son determinantes para una adecuada medición del riesgo de auditoría; y a establecer criterios adecuados que permitan determinar ...
    Acceso cerrado
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    Auditoría en los proyectos de inversión del sector educación, sus deficiencias y alternativas de solución 

    Noriega Mercado, Jorge (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003)
    El trabajo de investigación denominado “ Auditoria en los Proyectos de Inversión del Sector Educación, sus Deficiencias y Alternativas de Solución” tiene como objetivo ilustrar sobre la aplicación de las Normas Nacionales, ...
    Acceso abierto
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    Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso - Callao, período: 2010-2012 

    Aquipucho Lupo, Lucy Silvia (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
    La presente investigación tiene como objetivo analizar y mejorar el sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el período ...
    Acceso abierto
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    La auditoría y su incidencia en la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad de Lima Metropolitana 2013 

    Segovia Morillo, Lupe Inés (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
    Realiza una evaluación y analiza sobre el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el Perú, desde la perspectiva de la eficiencia de la gestión pública y desde los modelos y teorías sobre el control ...
    Acceso restringido

    Contacto:  cybertesis@unmsm.edu.pe

     

     


    Contacto:  cybertesis@unmsm.edu.pe