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La incidencia del control de calidad en las fases de auditoría financiera, practicada por las sociedades de auditoría en Lima Metropolitana, período 2013 - 2014 y su influencia en la elaboración de los informes de auditoría financiera
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)
Analiza las causas y efectos de las variables para determinar la incidencia de control de calidad en las fases de auditoría financiera, practicada por las sociedades de auditoría en Lima Metropolitana, periodos 2013 -2014 ...
Acceso restringido
Planeamiento y estrategias en la auditoría en las instituciones públicas del sector energía y minas, 2007 – 2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
El objetivo de la presente investigación es el planeamiento y estrategias en la auditoría, que permitirá la eficacia en la evaluación de gestión de las instituciones públicas del sector energía y minas 2007-2013, con la ...
Acceso abierto
La filosofía de la materialidad y la importancia relativa, factores determinantes en la medición del riesgo de auditoría
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013)
Pretende valorar los aspectos filosóficos de la materialidad y la importancia relativa; que son determinantes para una adecuada medición del riesgo de auditoría; y a establecer criterios adecuados que permitan determinar ...
Acceso cerrado
Auditoría en los proyectos de inversión del sector educación, sus deficiencias y alternativas de solución
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003)
El trabajo de investigación denominado “ Auditoria en los Proyectos de Inversión del Sector Educación, sus Deficiencias y Alternativas de Solución” tiene como objetivo ilustrar sobre la aplicación de las Normas Nacionales, ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso - Callao, período: 2010-2012
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
La presente investigación tiene como objetivo analizar y mejorar el sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el período ...
Acceso abierto
La auditoría y su incidencia en la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad de Lima Metropolitana 2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
Realiza una evaluación y analiza sobre el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el Perú, desde la perspectiva de la eficiencia de la gestión pública y desde los modelos y teorías sobre el control ...
Acceso restringido