Listar EP Auditoría Empresarial y del Sector Público por fecha de publicación
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Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa en la Mype Consorcio Liz S.A.C, Cercado de Lima 2023
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoAnaliza la influencia del control interno en la gestión administrativa de la MYPE Consorcio Liz S.A.C. La investigación es explicativa, aplicada, cuantitativa - no experimental. La población está conformada por 10 ... -
Impacto de la inteligencia artificial en las actividades del auditor - Caso de la firma Saco & Asociados
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoEn la vanguardia de la transformación digital, IA surge como un catalizador que reconfigura el papel del auditor. A medida que la IA impulsa la evolución tecnológica, su influencia se expande desde los fundamentos de ... -
Control interno de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las Mypes del sector textil en el distrito de San Martín de Porres
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoEstablece la la relación existente entre el control interno de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las Mypes del sector textil en el distrito de San Martín de Porres. La metodología adoptada se basó en un enfoque ... -
Gestión de riesgos y la rentabilidad del Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. Lima – 2022
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina la relación entre la gestión de riesgos y la rentabilidad del Grupo Coril Sociedad Administradora de fondos S.A. Lima. La presente investigación es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional con ... -
Instrumentos financieros primarios y su impacto en la liquidez de Mipymes del sector confección del distrito de Comas 2021
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina de qué manera los instrumentos financieros primarios impactan en la liquidez de Mipymes del sector confección del distrito de Comas. Dicha investigación es de tipo correlacional y el diseño es no experimental ... -
La auditoría de desempeño y su impacto en la calidad de los servicios municipales del distrito de Ventanilla – 2022
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina el impacto de la Auditoría de desempeño en la calidad de los servicios municipales del distrito de Ventanilla. La investigación es de tipo aplicada, con un nivel no experimental correlacional - causal explicativo. ... -
La ética profesional y su incidencia en los resultados de auditoría financiera y presupuestal – caso municipalidad distrital de La Molina 2021
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina la incidencia de la ética profesional de los auditores en los resultados de auditoría financiera y presupuestal realizada a la Municipalidad Distrital de la Molina. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, ... -
Control interno y su relación con la gestión del capital humano – Caso Mype Fluitronic SAC, Lima 2022
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoAnaliza la relación entre el control interno y la gestión del capital humano, evaluando cómo el control interno se relaciona en la gestión de los recursos humanos, incluyendo aspectos como el aporte estratégico del ... -
Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 y Auditoría Financiera en las sociedades de auditoría, distrito de San Isidro – 2022
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoAnaliza la relación de los componentes: requerimientos de ética aplicables, aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y encargos específicos, y realización del encargo según la NIGC 1 con la auditoría ... -
Sistema de control interno para la gestión eficiente en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoExplica el control interno en la unidad de tesorería de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. La metodología empleada fue cualitativa, explicativa, diseño estudio de caso. Además, por su dimensión temporal y el manejo ... -
Implementación del Compliance en la prevención de Delitos Empresariales en Equilibra Perú S.A., Lima
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoAnaliza la influencia de la implementación del Compliance en la prevención de delitos empresariales en Equilibra Perú S.A., Lima. La metodología empleada responde al método cuantitativo de nivel descriptivo y explicativo, ... -
Análisis de la implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional del Programa Social “Juntos” del año 2018
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoAborda la importancia de la auditoría y el control fiscal en la administración pública para combatir la evasión fiscal, el soborno y la corrupción, y asegurar la ejecución presupuestaria. Se identificaron recomendaciones ... -
Gestión financiera y flujo de caja de las MYPES del sector retail del distrito de Breña 2022
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina la relación entre la gestión financiera y el flujo de caja de las mypes del sector retail del Distrito de Breña en el año 2022. En donde se utilizó la siguiente metodología: tipo de investigación fue básica, ... -
Control de bienes muebles patrimoniales en la gestión universitaria pública en Lima 2020-2021
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina en qué medida el control patrimonial de los bienes muebles fortalece la gestión universitaria pública de Lima. La hipótesis planteada fue que el control patrimonial de los bienes muebles contribuye con la gestión ... -
Control interno como estrategia en la gestión del Área de Tesorería de la empresa Robocon Servicios S.A.C.
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoDetermina la vinculación de la estrategia de control interno (CI) y la administración del departamento de tesorería (GT) en la compañía Robocon Servicios S.A.C. Respecto a ello, se emplea un régimen metódico con enfoque ...