Buscar
Mostrando ítems 1-3 de 3
Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso - Callao, período: 2010-2012
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
La presente investigación tiene como objetivo analizar y mejorar el sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el período ...
Acceso abierto
La auditoría y su incidencia en la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad de Lima Metropolitana 2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
Realiza una evaluación y analiza sobre el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el Perú, desde la perspectiva de la eficiencia de la gestión pública y desde los modelos y teorías sobre el control ...
Acceso cerrado
Planeamiento y estrategias en la auditoría en las instituciones públicas del sector energía y minas, 2007 – 2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
El objetivo de la presente investigación es el planeamiento y estrategias en la auditoría, que permitirá la eficacia en la evaluación de gestión de las instituciones públicas del sector energía y minas 2007-2013, con la ...
Acceso abierto