Browsing Ciencias Económicas y de la Gestión by Advisor "Espinoza Valenzuela, Alberto Benjamín"
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Educación tributaria a niveles del sistema educativo básico regular y su incidencia en la formación de cultura tributaria, región Ancash, periodo 2017-2018
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022)Acceso abiertoDetermina la incidencia de la educación tributaria a niveles de la educación básica regular y la formación de cultura tributaria en estudiantes. La hipótesis general fue aceptada, para lo cual se utilizó el chi-cuadrado, ... -
El control interno y la información financiera en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, periodo 2014-2018
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021)Acceso abiertoEstablece en qué medida un apropiado Control Interno bajo los mecanismos de la Ley 28716, influyen en la Información Financiera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el periodo del 2014 al 2018. En ... -
El nivel de desempeño del talento humano a partir de la aplicación del control interno en la Universidad Técnica de Manabí
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)Acceso abiertoLas universidades cumplen un rol de preponderante valor para el progreso y desarrollo de una nación. Ante ello, las instituciones de educación superior ecuatorianas tienen como obligatoriedad realizar mediciones anuales ... -
El sistema de control de la administración tributaria -SUNAT- en el mecanismo de obras por impuestos, año 2019
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021)Acceso abiertoEl objetivo de la presente investigación es fortalecer el sistema de control que ejerce la administración tributaria SUNAT mediante la implementación del control preventivo, concurrente y posterior en el mecanismo de ... -
Factores incidentes en la implementación del Sistema de Control Interno de la Junta Nacional de Justicia, ex - Consejo Nacional de la Magistratura
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021)Acceso abiertoEl objetivo principal del presente trabajo de investigación se orienta a determinar si la implementación del Sistema de Control Interno – SCI en el ex Consejo Nacional de la Magistratura - CNM (hoy Junta Nacional de Justicia) ... -
Impacto del control presupuestal en gestión de la municipalidad distrital de La Perla-Callao periodos 2014-2015
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022)Acceso abiertoAnaliza el resultado de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de La Perla, Callao de los años 2014 y 2015, así como el proceso de verificación y su confiabilidad basado en la legalidad presupuestaria ... -
Implementación de la administración de riesgos en el sistema de control interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017)Acceso abiertoDetermina como la no implementación de la administración del riesgo se constituiría en una limitante para la adecuada implementación del sistema de control interno. Como resultado final se obtuvo que la rotación de ... -
Incidencia de la auditoria de gestión en la rentabilidad de la cadena hotelera San Luis 2005-2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)Acceso cerradoRevisa las implicancias de la auditoria de gestión en las empresas hoteleras del país particularmente en la cadena de hoteles San Luis durante los años 2005 a 2013 evaluando su administración y resultados operativos ... -
Los indicios de fraude detectados en la auditoría financiera gubernamental de los gobiernos regionales 2014-2016
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022)Acceso abiertoExplora en qué medida la auditoría financiera gubernamental permite poner en evidencia los indicios de fraude en los gobiernos regionales, a través del análisis de los informes emitidos por las empresas auditoras contratadas ... -
La implementación de las recomendaciones de la auditoría del Sistema Nacional de Control y la gestión de los gobiernos locales de Lima Metropolitana, periodo 2010-2015
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021)Acceso abiertoDetermina en qué medida el incumplimiento de la implementación de las recomendaciones de la auditoría del Sistema Nacional de Control afecta la gestión de los gobiernos locales de Lima Metropolitana, periodo 2010-2015. ... -
La presión fiscal y la rentabilidad en las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Cotopaxi Ecuador, 2016 -2018
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020)Acceso abiertoDetermina la influencia de la presión fiscal en la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de Cotopaxi, Ecuador, 2016 - 2018. El pago de tributos constituye una herramienta establecida por el ... -
Pertinencia de las disposiciones sobre gestión de riesgo de mercado en el sistema bancario peruano para su estabilidad
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021)Acceso abiertoLa investigación realizada es de carácter no experimental, de diseño transversal, siendo por su alcances correlacional y explicativa, y por su objetivos tecnológica o aplicativa. Su objetivo general es determinar si la ... -
Recursos humanos y el OCI en el control preventivo en la municipalidad provincial de Oyón caso obras de agua y alcantarillado
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014)Acceso cerradoLos servicios públicos responden a necesidades básicas de la población y en la medida en que son atendidos, influyen en el bienestar y salud de la comunidad; de ahí se afirma que la cobertura, acceso y calidad de estos, ... -
Rol de la auditoría interna en las entidades públicas de salud del Perú para la optimización de gestión – caso EsSalud periodo 2010-2013
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017)Acceso abiertoPlanteó como propósito, establecer si la auditoría interna constituye un factor determinante para la optimización de la gestión de calidad de los servicios asistenciales que brinda EsSalud a los usuarios, cuyo diseño reúne ... -
Sistema de control interno y operatividad en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, 2010-2014
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)Acceso abiertoDetermina de qué manera el sistema de control interno influye en la operatividad del proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, en el periodo 2010-2014, y cuáles son las causas que originan que el control ...