• Login
    Search 
    •   DSpace Home
    • Ciencias Económicas y de la Gestión
    • Facultad de Ciencias Contables
    • Search
    •   DSpace Home
    • Ciencias Económicas y de la Gestión
    • Facultad de Ciencias Contables
    • Search
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsxmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_advisorThis CommunityBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsxmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_advisor

    Discover

    AuthorBonilla Foinquinos, Luis Rafael (1)Campos Guevara, César Enrique (1)Huamán Rondón, Liliana Ruth (1)Morales Espinosa, Judith María (1)Noles Monteblanco, Walter Adolfo (1)Noriega Mercado, Jorge (1)Pazos Acosta, Lázaro (1)Salazar Vega, Martha Cecilia (1)Subject
    Auditoría interna (8)
    Administración Pública (4)Administración pública - Perú (2)Auditoría (2)Administración de riesgos - Perú (1)Auditoría - Perú (1)Ciencias del Cuidado de la Salud y Servicios (1)Competencia económica (1)Economía (1)Educación - Perú - Financiación (1)... View MoreDate Issued2010 - 2017 (6)2003 - 2009 (2)


    Search

    Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

    Filters

    Use filters to refine the search results.

    Now showing items 1-8 of 8

    • Sort Options:
    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • Issue Date Asc
    • Issue Date Desc
    • Results Per Page:
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    Thumbnail

    El control interno y la competitividad en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, del Ecuador, periodo 2012 - 2014 

    Morales Espinosa, Judith María (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017)
    Permite conocer los diferentes problemas que se presentan en la empresa, obteniendo documentos e información directa en relación a los problemas que se presentan en la gestión operativa y carencia de los controles que se ...
    Acceso restringido
    Thumbnail

    La actividad de auditoría interna asegura la adecuada gestión del gobierno corporativo en petróleos del Perú: PetroPerú S.A., 2013 

    Salazar Vega, Martha Cecilia (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)
    El buen gobierno corporativo, conformado por principios que buscan que las empresas brinden un aspecto de eficiencia, eficacia y transparencia; de sus actos y compromisos, estos mismos aspectos son considerados como los ...
    Acceso restringido
    Thumbnail

    La filosofía de la materialidad y la importancia relativa, factores determinantes en la medición del riesgo de auditoría 

    Noles Monteblanco, Walter Adolfo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013)
    Pretende valorar los aspectos filosóficos de la materialidad y la importancia relativa; que son determinantes para una adecuada medición del riesgo de auditoría; y a establecer criterios adecuados que permitan determinar ...
    Acceso cerrado
    Thumbnail

    Auditoría en los proyectos de inversión del sector educación, sus deficiencias y alternativas de solución 

    Noriega Mercado, Jorge (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003)
    El trabajo de investigación denominado “ Auditoria en los Proyectos de Inversión del Sector Educación, sus Deficiencias y Alternativas de Solución” tiene como objetivo ilustrar sobre la aplicación de las Normas Nacionales, ...
    Acceso abierto
    Thumbnail

    Los procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal de una institución del Estado 

    Campos Guevara, César Enrique (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003)
    Al desarrollar el tema “LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO”, la principal motivación ha sido verificar si el Control Interno que se viene realizando ...
    Acceso abierto
    Thumbnail

    Guía metodológica para la auditoria presupuestaria 

    Pazos Acosta, Lázaro (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012)
    Propone una guía metodológica para la auditoria presupuestaria, que sirva de herramienta efectiva para determinar la veracidad y legalidad del uso de los recursos públicos en las entidades del estado, superando las ...
    Acceso restringido
    Thumbnail

    Implementación de la administración de riesgos en el sistema de control interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

    Bonilla Foinquinos, Luis Rafael (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017)
    Determina como la no implementación de la administración del riesgo se constituiría en una limitante para la adecuada implementación del sistema de control interno. Como resultado final se obtuvo que la rotación de ...
    Acceso abierto
    Thumbnail

    Rol de la auditoría interna en las entidades públicas de salud del Perú para la optimización de gestión – caso EsSalud periodo 2010-2013 

    Huamán Rondón, Liliana Ruth (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017)
    Planteó como propósito, establecer si la auditoría interna constituye un factor determinante para la optimización de la gestión de calidad de los servicios asistenciales que brinda EsSalud a los usuarios, cuyo diseño reúne ...
    Acceso abierto

    Contacto:  cybertesis@unmsm.edu.pe

     

     


    Contacto:  cybertesis@unmsm.edu.pe